老师,公司有笔250万其他应收款挂账,对方已经死亡 问
转营业外支出科目 答
出口业务按照报关出口日期汇率开具发票,入账时应 问
借:银行存款 贷应收账款 借或者贷财务费-汇兑损益 答
老师,你好!请问刚收到了去年开的成本发票,所得税年 问
借利润分配、未分配利润贷银行存款 纳税调整明细表扣除项目30栏,填写税收金额纳税调减 答
老师,我家卖硬件赠送软件和电脑的,那开票的时候我 问
你好!你直接开电脑就好了 答
老师,出口业务收到的外币金额,是等发货以后换成人 问
你好!是你收到,入账就要按人民币 答
预付货款:预付账款,贷银行存款,收到发票后的会计分录怎么做?
答: 首先,预付货款的会计分录是:借预付账款,贷银行存款。这是因为你已经支付了货款,但还没有收到货物,所以这笔款项应该记入预付账款。银行存款减少,所以贷银行存款。
支付1年房租(201912-202011房租)没收到发票会计分录是:借:预付账款 贷:银行存款收到发票会计分录是:借:?贷:?每月摊销会计分录:借:管理费用贷:预付账款
答: 收到发票时每月的摊销分录是正确的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我司订制了腾讯企业邮箱,1月费用6569,已付款,暂时还没收到发票,会计分录:借:预付账款-某企业 6569 贷:银行存款 6569,是这样吗
答: 同学好,借计其他应付款更合适
老师请问一下,我在12月份做了一笔借:预付账款3000贷:银行存款3000,然后1月份又付了2540.37,发票和12月份的金额一起开回来(共5540.37)请问我1月份应该怎么做会计分录呢。
您好!老师请问我成本是借:预付账款5200.00元、贷:银行存款 5200.00元、这是第一笔付款时最的、现在进行发票是2140.00元、部分款项退回但是还未退回、我怎么做会计分录:本人小白