老师,我司订制了腾讯企业邮箱,1月费用6569,已付款,暂时还没收到发票,会计分录:借:预付账款-某企业 6569 贷:银行存款 6569,是这样吗
?娟娟?
于2020-03-12 16:12 发布 936次浏览
- 送心意
英老师
职称: 中级会计师
2020-03-12 16:12
同学好,借计其他应付款更合适
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首先,预付货款的会计分录是:借预付账款,贷银行存款。这是因为你已经支付了货款,但还没有收到货物,所以这笔款项应该记入预付账款。银行存款减少,所以贷银行存款。
2023-07-20 19:08:05

收到发票时每月的摊销分录是正确的
2019-12-14 09:13:15

你好,取得货物发票
借;库存商品等科目2140,贷;预付账款 2140
期末余额3060代表多付的款项
2019-09-07 16:40:18

您好
按照实际付款金额入账
借:销售费用 50000
贷:预付账款 50000
2019-06-12 11:16:46

学员您好,
1月份付款时
借:预付账款 2540.37
贷:银行存款 2540.37
收到发票时
借:管理费用(或其他科目)5540.37
贷:预付账款 5540.37
2022-02-22 16:22:24
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