老师请问一下,我在12月份做了一笔借:预付账款3000贷:银行存款3000,然后1月份又付了2540.37,发票和12月份的金额一起开回来(共5540.37)请问我1月份应该怎么做会计分录呢。
花洛.滋美肌~表妹
于2022-02-22 16:20 发布 473次浏览
- 送心意
王老师1
职称: 会计从业资格
2022-02-22 16:22
学员您好,
1月份付款时
借:预付账款 2540.37
贷:银行存款 2540.37
收到发票时
借:管理费用(或其他科目)5540.37
贷:预付账款 5540.37
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首先,预付货款的会计分录是:借预付账款,贷银行存款。这是因为你已经支付了货款,但还没有收到货物,所以这笔款项应该记入预付账款。银行存款减少,所以贷银行存款。
2023-07-20 19:08:05

收到发票时每月的摊销分录是正确的
2019-12-14 09:13:15

你好,取得货物发票
借;库存商品等科目2140,贷;预付账款 2140
期末余额3060代表多付的款项
2019-09-07 16:40:18

您好
按照实际付款金额入账
借:销售费用 50000
贷:预付账款 50000
2019-06-12 11:16:46

学员您好,
1月份付款时
借:预付账款 2540.37
贷:银行存款 2540.37
收到发票时
借:管理费用(或其他科目)5540.37
贷:预付账款 5540.37
2022-02-22 16:22:24
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