老师请问一下,我在12月份做了一笔借:预付账款3000贷:银行存款3000,然后1月份又付了2540.37,发票和12月份的金额一起开回来(共5540.37)请问我1月份应该怎么做会计分录呢。

花洛.滋美肌~表妹
于2022-02-22 16:20 发布 580次浏览
- 送心意
王老师1
职称: 会计从业资格
2022-02-22 16:22
学员您好,
1月份付款时
借:预付账款 2540.37
贷:银行存款 2540.37
收到发票时
借:管理费用(或其他科目)5540.37
贷:预付账款 5540.37
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首先,预付货款的会计分录是:借预付账款,贷银行存款。这是因为你已经支付了货款,但还没有收到货物,所以这笔款项应该记入预付账款。银行存款减少,所以贷银行存款。
2023-07-20 19:08:05
学员您好,
1月份付款时
借:预付账款 2540.37
贷:银行存款 2540.37
收到发票时
借:管理费用(或其他科目)5540.37
贷:预付账款 5540.37
2022-02-22 16:22:24
您好,这个是对的,对
2022-09-21 21:39:46
您好!
借:资金结存
贷:应付账款
2022-08-10 07:41:37
反冲重复做的就可以 ,借:预付账款,负数 贷:银行存款 负数
2022-03-28 14:56:55
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花洛.滋美肌~表妹 追问
2022-02-22 16:25
王老师1 解答
2022-02-22 16:26
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