老师一般纳税人企业注销需要哪些手续,企业的库存 问
同学你好 是一般注销对吗 答
我单位临时雇用人员,就几天,2个人一共3000元,不交社 问
同学,你好 借:管理费用-劳务费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷;银行存款 答
VL00kup跨表匹配数据出错,是什么原因 问
同学,你好 比如:数据格式不一致、绝对引用未锁定、匹配模式设置错误等等 答
老师,咨询一下财务费用手续费发票,2025年计提了3万 问
可以的,可以那样处理的 答
郭老师,这两个表怎么填啊,资产只有账户里的钱,收不 问
应收账款第一列填写你应收账款收不回来的金额就可以了 答

公司租办公室,付给房东50000,分录如下:预付账款-房租,贷银行存款,我们去代开发票后取得发票分录如下:管理费用-房租 贷预付账款,这样对吗
答: 你好 ; 是的。 就这样挂 分录的
2017.6.5支付了2017年1-6月份的房租,发票在月底的时候尚未取得,分录可以这样写吗?借:预付账款-房租 15000 贷:银行存款 15000下月取得发票后,再做分录,借:管理费用-房屋租赁 15000 贷:预付账款 15000
答: 你好,取得发票借方计入待摊费用
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,先冲的预付加油卡,借:预付账款贷:银行存款,后面实际消耗在做借:管理费用等 贷:预付账款是不,这个必须要取得发票以后才能冲销是不,发票一般会给开吗?开的是普票还是专票?我们实际充卡的时候只有收据不给开发票可以吗
答: 您好 前面那样写分录可以的 我这边是开的专用发票 提供资料 加油站会给开的 就是麻烦一点
老师,请问一下企业发生大于500费用未取得发票怎么做分录呀?是先做借:预付账款 贷:银行存款收到票做:管理费用 贷:预付账款吗?
收到房租发票时(借:预付账款 贷:银行存款) 摊销时(借:管理费用 贷:预付账款) 那我抵扣的话(借:管理费用--房租费 应交税费 贷:银行存款)这样对吗?
老师,我12月付了款,2月收的发票,12月做的借管理费用,贷银行存款。是不是2月收到发票冲销,冲销是红字一样么分录是吗? 然后重新做是借预付账款,贷银行存款,借管理费用,贷预付账款是吗?
老师,您好,我这边19年12月预付了19年12月至2020年4月的房租,预付时,借:预付账款,贷银行存款,19年要提费用,借:管理费用 贷方记什么科目呢,到现在还没收到发票









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曾晶 追问
2021-11-01 12:44
meizi老师 解答
2021-11-01 12:46