年底暂估,次年才收到发票怎么处理?
MZ Chow
于2023-01-29 10:11 发布 4215次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2023-01-29 10:12
先冲销原暂估,再做有票的分录即可
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先冲销原暂估,再做有票的分录即可
2023-01-29 10:12:38

你好,需要在暂估的次月初对暂估分录红冲
2019-06-27 08:52:11

支付这笔钱。支付这笔钱就平了。
2022-05-09 18:01:19

你好
取得发票红冲之前暂估成本,借;应付账款——暂估,贷;以前年度损益调整——主营业务成本
然后根据发票做成本分录,借;以前年度损益调整——主营业务成本,贷;应付账款等科目
2020-01-06 10:22:53

你好,借:应付账款等 贷:以前年度损益调整
然后按发票金额正常做账
汇算清缴账载金额填写调整后的
2020-05-19 23:22:50
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2023-01-29 11:15
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2023-01-29 11:42