送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2023-01-29 10:12

先冲销原暂估,再做有票的分录即可

MZ Chow 追问

2023-01-29 11:15

是在次年收到发票的当月红冲暂估,结转成本即可吗?需要做年度损益调整吗?

文文老师 解答

2023-01-29 11:42

是在次年收到发票的当月红冲暂估,结转成本即可

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相关问题讨论
先冲销原暂估,再做有票的分录即可
2023-01-29 10:12:38
你好,需要在暂估的次月初对暂估分录红冲
2019-06-27 08:52:11
支付这笔钱。支付这笔钱就平了。
2022-05-09 18:01:19
你好 取得发票红冲之前暂估成本,借;应付账款——暂估,贷;以前年度损益调整——主营业务成本 然后根据发票做成本分录,借;以前年度损益调整——主营业务成本,贷;应付账款等科目
2020-01-06 10:22:53
你好,借:应付账款等 贷:以前年度损益调整 然后按发票金额正常做账 汇算清缴账载金额填写调整后的
2020-05-19 23:22:50
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