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送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2022-04-12 13:12

收到发票还没有做分录么先把去年暂估红冲借:利润分配-未分配利润 -8贷;
应付账款-暂估应付账款-8
然后根据发票写分录借:利润分配-未分配利润 5
 贷;应付账款5
 这样汇算清缴纳税调整3万 

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相关问题讨论
你作为下个月的收入处理。 你本月作预收账款处理。
2019-07-15 22:35:20
你好  冲   收到发票需要冲暂
2022-01-26 09:49:35
你这里只能是21年1月收到20年12月的发票。不存在说你二零年就收到了二一年的发票,是没有这种情况。
2021-12-03 17:52:53
你好 可以说下具体业务情况吗 收到跨月不跨年的话 之前月份有做计提或入账吗? 跨年的话 是费用成本 还是资产?之前有计提或入账吗?
2021-07-06 12:44:17
你好,专票可以在发票认证勾选平台里查看对方有没有开票
2021-04-20 17:38:23
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