送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,中级会计师,专家顾问

2020-04-02 09:59

你好,同学。
正常确认为应收账款处理。

zhong🍃 追问

2020-04-02 10:00

月底要做什么吗

陈诗晗老师 解答

2020-04-02 10:12

月底对于之前应收账款和月底汇率差异要调汇处理。计算财务费用 汇总损益

zhong🍃 追问

2020-04-02 10:13

那要是下个月收到这个款了呢,按哪个汇率记账

陈诗晗老师 解答

2020-04-02 10:17

收款当天的汇率确认银行存款,差额 一样的调整财务费用

zhong🍃 追问

2020-04-02 10:17

可以按照月初汇率记账吗

陈诗晗老师 解答

2020-04-02 10:19

可以是当天,可以是当月1号,选择一个,一年不变更 。

zhong🍃 追问

2020-04-02 10:21

那我收到款的月底,汇兑损益是和发票金额还是收到款的入账金额做对比差额计入汇兑损益

陈诗晗老师 解答

2020-04-02 10:24

收到款你月哪里还需要调汇,你是收当天要调整。收到了就不存在 了,哪里还调汇了

zhong🍃 追问

2020-04-02 10:25

收到了就计入银行存款了,那月底是对哪个科目进行汇兑损益呀

陈诗晗老师 解答

2020-04-02 10:27

你是需要对应收账款进行处理,收到了,应收款都不存在  了,不需要了

zhong🍃 追问

2020-04-02 10:36

举个例子,1月开美金发票3060,开票汇率按7.1开,1月没收到款,2月收到款,假设1月月末汇率6.9,2月月初汇率7,2月月末汇率6.8,能麻烦老师写下账务处理吗,谢谢

陈诗晗老师 解答

2020-04-02 10:40

借 应收账款   3060*701
贷  XX

借  财务费用  3060*0.2
贷 应收账款  3060*0.2

收款
借 银行存款  3060*收款时汇率
贷 应收账款  3060*6.9
差额放财务费用

zhong🍃 追问

2020-04-02 11:01

老师,那如果购汇付美金100,汇率按上面那些。又怎么处理呢,对这块不熟悉,麻烦老师看看

陈诗晗老师 解答

2020-04-02 11:02

购汇是根据你当时的卖出价汇率确定

zhong🍃 追问

2020-04-02 11:14

老师,再帮我看看购汇付款的账务处理是不是这样

陈诗晗老师 解答

2020-04-02 11:16

对的,你的分录处理是对的

zhong🍃 追问

2020-04-02 11:32

老师,之前财务当月收到发票下月付,当月月末没做汇兑损益,那我下月付出时要怎么做

陈诗晗老师 解答

2020-04-02 11:32

为什么不做呢,
你没做,那你付的时候,就要把这补上来

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2022-04-12 13:12:08
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