送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-08-29 15:38

你好,冲销暂估,然后根据发票入账

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相关问题讨论
你好,冲销暂估,然后根据发票入账
2017-08-29 15:38:20
你好 不动上月暂估, 本月做调整就可以了。
2020-01-05 10:14:23
之前是借库存商品待应付账款。 借主营业务成本贷库存商品是这么做的吗?
2022-02-23 09:58:12
你把错的红冲了,然后重新做就可以了
2020-01-10 08:55:03
你好 多结转的先冲以前年度损益调整来冲 借库存商品贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷未分配利润
2019-07-24 10:22:41
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