送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2017-08-19 09:54

那这样不能一目了然看出来谁欠谁多少钱呢

方亮老师 解答

2017-08-19 08:40

使用这两个 科目核算即可,不用调整的。

方亮老师 解答

2017-08-19 10:10

也可以应收账款和预收账款合并使用其中一个科目即可,调整分录如下: 
借:预收账款     30 
贷:应收账款    30

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相关问题讨论
你好,是的。不过实务中,可以结合公司业务,启用单边核算,如只启用应收或预收,编制报表的时候贷方余额自动重分类到应收或预收科目。
2019-09-06 18:07:46
使用这两个 科目核算即可,不用调整的。
2017-08-19 08:40:14
您好,一般情况下,应收账款期末明细余额借方汇总金额+预收账款期末余额借方汇总金额=会计报表应收账款期末余额 应收账款期末明细余额贷方汇总金额+预收账款期末余额贷方汇总金额=会计报表预收账款期末余额 应付账款期末明细余额借方汇总金额+预付账款期末余额借方汇总金额=会计报表预付账款期末余额 应收账款期末明细余额贷方汇总金额+预收账款期末余额贷方汇总金额=会计报表应付账款期末余额 简单化说就是 1、应收=应收借方+预收借方-坏账准; 2、预收=预收贷方+应收贷方; 3、应付=应付贷方+预付贷方; 4、预付=预付借方+应付借方。
2017-11-22 23:17:20
应收预收后面的客户是同一个的吗 还是需要重分类
2019-09-10 09:21:47
你好,建议把应收和预收都调整到应收科目,方便核算往来账
2018-09-29 18:30:43
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