某公司购进一批防暑降温的茶叶发放给给职工:价款1000元,税额170元,取得了增值税专用发票,如何做账务处理?购进茶叶时:借:应付职工薪酬-职工福利 1170 贷:银行存款 1170月末结转的时,怎么做分录?
Elaine
于2017-08-10 22:36 发布 1210次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

借:管理费用--福利费1170贷:应付职工薪酬--职工福利1170
2017-08-10 22:44:30

账面做借费用等劳务费
贷进项转出
申报的时候,附表二下半部分填写转出,根据实际情况
2020-01-02 18:18:03

借;应交税费(进项税额) 贷;管理费用--福利费
做这个调整分录
2017-11-28 16:31:01

个人福利,不能的
2017-11-28 16:49:09

1.借银行存款1000000
贷实收资本1000000
2020-07-11 09:45:14
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