请问老师公户付款记的预付账款,对方一直不给开票 问
您好,这个转到营业外支出就可以 答
账上挂账在制品比较大,但实物已经没有了,如何销账 问
可直接转为主营业务成本 答
老师,请发一个新的个人所得税税率表,谢谢 问
您好,这个是个税的表 答
你好,去年我公司装修,包给一个工头,有14万的票现在 问
您好,是什么原因开不出来了 答
总包代发分包工资,实际个税是由分包单位代扣代缴 问
是,实际个税是由分包单位代扣代缴 答

在抵扣购入税控设备分录时:借:应交税费——应交增值税(减免税款)这个需要注明三级科目“减免税款”,可我不明白,在我们确认收入时,贷方:应交税费——应交增值税 是(销项税)?而不是“减免税款”那这样的话,明细账是不平的吧?
答: 是的,这个可以抵扣销项的,起抵扣作用
税控设备维护费抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 330借:管理费用 -330借,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷应交税费减免税款 是这样吗?
答: 你好,借,应交税费-未交增值税 ,贷;应交税费减免税款 是这样处理
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
税控设备维护费借管理费用 贷银行存款 借 应交税费 应交增值税减免税 贷 管理费用 老师这个应交税费应交增值税减免税 这个还用结转么,
答: 你好,也要结转到未交增值税
确认收入时,借:银行存款贷 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 请问确认免税时,会计分录是怎样的?借:应交税费-应交增值税-销项税额,还是借:应交税费-应交增值税-减免税额
郭老师您好,请问您,购买税控设备及税控维护费480是通过应交税费-应交增值税-减免税款核算吧?那转出未交增值税包括减免税款的金额吗?应交税费-应交增值税-减免税款,月末用结转吗?还是年末结转就行?
郭老师您好,请问您,购买税控设备及税控维护费480是通过应交税费-应交增值税-减免税款核算吧?那转出未交增值税包括减免税款的金额吗?应交税费-应交增值税-减免税款,月末用结转吗?还是年末结转就行?
税控系统年服务费,抵减税时 是借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 还是借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:营业外收入?









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