老师,早上好!请教下:我公司接了政府订单,因为政府认 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
总公司的分支机构进行工商年检填写,分公司参加社 问
下午好亲!按实际上社保人数写5人 答
老师,数电发票备注栏什么备注都没有,这样的发票能 问
你好,是开具的什么内容的发票 答
我要从这个中提取第二个点和第三个点间的文字,用 问
您好,可以用MID公式,如果内容结构差不多,也可以用CTRL+E,智能填充。 答
老师好,小规模纳税人酒店,请问假如这个月月底要注 问
你好,你月底注销的话只要申报,只要申报这个月的就可以了。 答

转出未交增值税分录是:借:应交税费_应交增值税_销项税额;贷:应交税费_应交增值税_转出未交增值税。 结转未交增值税:借: 应交税费_应交增值税_转出未交增值;贷:应交税费_未交增值税。 税款盘抵扣是:借:应交税费-应交增值税-减免增值税;贷:管理费用-税控设备维护费。按以上分录做了以后,应交税费_未交增值税有余额,要怎么处理呢。谢谢!
答: 你好,你缴纳了税款就没有余额了
做未交增值税转出:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税应交税费-应交增值税-转出多缴增值税贷:应交税费-未交增值税
答: 你好,未交增值税转出是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 如果是多交增值税 借:应交税费-未交增值 贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
本月增值税分录:借:22210111-应交税费-增值税-转出未交增值税 628.84贷:22210101-应交税费-增值税-进项税额628.84 借:22210102-应交税费-增值税-销项税额 60178.06 贷:22210111-应交税费-增值税-转出未交增值税60178.06 借:22210111-应交税费-增值税-转出未交增值税 59,549.22 贷:22210110-应交税费-增值税-未交增值税 59,549.22 但是我还有个税控设备费480元的抵免。这个分录应该怎么做?怎么写才是正确的呢?
答: 您好,应该减免的时候,借减免税款借管理费用负数,结转的时候,借转出未交增值税贷减免税款,


烟花懿冷 追问
2019-12-07 18:24
赵海龙老师 解答
2019-12-07 18:28
烟花懿冷 追问
2019-12-07 18:53
赵海龙老师 解答
2019-12-07 19:13