供应商给我们1000的返工费,但我们欠对方的货款,直接在货款里面抵减,请问这个分录怎么做呢?

mu红
于2023-01-12 16:37 发布 1099次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
您好,借应付账款,贷营业外收入
2023-01-12 16:37:49
你好同学:
如果按照标准的处理是需要采购处理与销售处理分开核算。【通过你的表述,是未分开开票的。】
结合你的表述,可以做的分录是:
借:原材料
借:应交税费-应交增值税(进项)
贷:应付账款
借:应付账款
贷:主营业务收入
借:主营业务成本
贷:库存商品
2022-03-05 16:52:40
你这个开票就开得不对,他应该按照抵消钱的发票给你开过来,如果是按照抵消后的开过来,那么双方都存在一个偷税漏税的嫌疑。
2022-03-07 09:33:07
提供技术服务的
2021-04-12 19:02:23
你好
借库存商品贷营业外收入
做这个
营业外收入填写的
2021-10-19 17:32:45
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