送心意

meizi老师

职称中级会计师

2023-01-12 15:44

你好  这个返工费    之前你怎么做分录的 

mu红 追问

2023-01-12 15:47

没有做过啊

mu红 追问

2023-01-12 15:48

出纳写了张收入现金单来,实际没有收到的,用来抵扣货款

meizi老师 解答

2023-01-12 15:52

 你好; 返工费你公司  去承担了 金额吗   

mu红 追问

2023-01-12 15:57

本来是要供应商给我们1000的返工费的,但我们欠对方的货款,直接在货款里面抵减,如何做分录呢?

meizi老师 解答

2023-01-12 16:00

你好;     借其他应收款贷营业外收入 ; 借库存商品贷应付账款;    借应付账款贷其他应收款;  银行存款   

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相关问题讨论
你好  这个返工费    之前你怎么做分录的 
2023-01-12 15:44:43
您好,借应付账款,贷营业外收入
2023-01-12 16:37:49
借:应付账款10000 贷:银行存款9000 营业外收入1000
2023-07-29 15:43:45
你好,供应商收少我们货款500元 借:应付账款 贷:银行存款 营业外收入 500 
2022-08-25 17:00:34
你好 9月应付给供货商货款2万元,借:库存商品等科目 2万,贷:应付账款 2万 公司要收一笔佣金从应付款里扣除1万元,实际付了供货商1万元货款,借:应付账款 2万,贷:银行存款 1万,其他业务收入1万 
2021-11-07 17:17:19
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