老师,你好,请问往来上有的几角几分不开票(供应商少开票)或不付款(我们不付了)的尾数挂在账上,年底怎么调整

有有
于2023-01-12 15:21 发布 548次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2023-01-12 15:21
你好; 年末一起调整即可; 调整到 营业外收支
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你好
这个差额你放到财务费用---现金折扣里面的
2023-01-12 15:20:23
你好; 年末一起调整即可; 调整到 营业外收支
2023-01-12 15:30:27
你好,可以计入营业外收入
2023-01-12 15:05:58
你好; 年末一起调整即可; 调整到 营业外收支
2023-01-12 15:21:44
同学你好
对的
这个要调增的
2023-05-18 16:53:15
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2023-01-12 15:24
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2023-01-12 15:28