这个题目的答案应该不是这样,它外购商品用于福利而且已经抵扣增值税,说明肯定入账了,分配的销售费用管理费用也肯定将成本分配了,现在应该分配的销售管理费用的金额应该是进项税额转出的金额才对,是吗?

孟小丹63
于2017-07-22 17:55 发布 915次浏览

- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-07-22 20:27
我的意思是她买来然后做帐是应交税费应交增值税进项税额,然后抵扣完了才知道应该进项税额转出,我是问这种情况的分录是怎样做?
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你好,这个分配的管理费用,销售费用都是包括进项转出税额的部分的
2017-07-22 17:58:58
您好!分录 借:管理费用-福利费 进项税额 贷:库存现金 借:管理费用-福利费 贷:进项税额转出 ,不需要填写第二笔分录。
2019-11-04 15:17:20
你好,月份做分录,借:管理费用-福利费,贷:应交税费-应交增值税--进项税额转出
2021-03-15 10:50:30
你好 样稿都是正数 是吧?
2019-11-09 11:03:25
你好 ; 意思是不能抵扣 ;你跑去做了抵扣处理 。要转出 ?
2021-09-14 14:00:00
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