送心意

韦老师

职称中级会计师

2021-08-17 16:35

您好!
借:管理费用
贷:库存商品
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)

空心菜 追问

2021-08-17 16:42

谢谢老师

韦老师 解答

2021-08-17 16:43

不客气,祝你工作顺利哦

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相关问题讨论
你好 样稿都是正数 是吧?
2019-11-09 11:03:25
你好 ;    意思是不能抵扣 ;你跑去做了抵扣处理 。要转出 ? 
2021-09-14 14:00:00
做福利费的时候,借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:现金
2021-06-22 06:33:18
您好,第二个是错误的,第一个分录就少做了进项税额转出 正确分录 借 待处理财产损益 142945 贷原材料126500 应交税费-应交增值税-进项税额转出16445 借 管理费用 142945 贷 待处理财产损益142945
2020-01-01 12:55:40
同学你好 进项转出直接做贷进项转出
2021-09-14 15:50:21
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