送心意

悠然老师01

职称高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师

2022-10-20 15:25

学员你好,如果是用于最终消费了比如业务找点,需要进项税额转出的

悠然老师01 解答

2022-10-20 15:25

不好意思,是业务招待

 追问

2022-10-20 15:26

对,业务招待,12063.22增税转出,那我写对的吧

悠然老师01 解答

2022-10-20 15:28

12063.22增值税转出,写的对的

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相关问题讨论
你好 样稿都是正数 是吧?
2019-11-09 11:03:25
您好,第二个是错误的,第一个分录就少做了进项税额转出 正确分录 借 待处理财产损益 142945 贷原材料126500 应交税费-应交增值税-进项税额转出16445 借 管理费用 142945 贷 待处理财产损益142945
2020-01-01 12:55:40
你好 ;    意思是不能抵扣 ;你跑去做了抵扣处理 。要转出 ? 
2021-09-14 14:00:00
做福利费的时候,借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:现金
2021-06-22 06:33:18
同学你好 进项转出直接做贷进项转出
2021-09-14 15:50:21
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