老师帮我看一下,这个分录呗,做的对不对
Q
于2023-01-12 09:47 发布 483次浏览

- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
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您好,没错的就是这么做账的。
2023-01-12 09:47:38

你好 分录中其他应收款借方是什么原因?
2019-11-14 10:02:41

帮我看下对不对呗,谢谢老师
2015-01-02 08:40:38

你好,你这是算的什么
2020-07-06 12:46:28

同学你好,社保和公积金需要计提公司的部分哈
月末计提时:
1)计提工资:
借:管理费用-工资
销售费用-工资
生产成本-直接人工
制造费用-工资
贷:应付职工薪酬-工资(应发数)
2)计提社保:公司承担部分
借:管理费用-社保费
销售费用-社保费
生产成本-直接人工
制造费用-社保费
贷:应付职工薪酬-社保(公司承担部分)
3)计提公积金:公司承担部分
借:管理费用-公积金
销售费用-公积金
生产成本-直接人工
制造费用-公积金
贷:应付职工薪酬-公积金(公司承担部分)
♥ 支付社保时:
借:应付职工薪酬-社保费(公司承担部分)
其他应收款-社保费 (个人承担部分)
贷:银行存款
♥ 支付公积金时:
借:应付职工薪酬-公积金(公司承担部分)
其他应收款-公积金(个人承担部分)
贷:银行存款
♥ 发放工资时:
借:应付职工薪酬-工资 →应发数
贷:其他应收款-社保
其他应收款 -公积金
应交税费-应交个人所得税
银行存款 →实发数
2022-04-11 20:52:35
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