老师,辛苦帮忙看下这些东西有什么错误吗?我真的搞 问
122105 其他应收款贷方余额:这是资产类科目余额方向异常,本质是对方多付款形成了你欠对方的钱。做调整分录:借:其他应收款 - 帆宇 贷:其他应付款 - 帆宇。 附加税余额:贷方余额是已计提未缴纳,直接申报缴纳即可;借方余额需核对是多交还是少计提,多交可申请退税或留抵,少计提则补提税金及附加,不用冲红。 答
你好请问老师工厂给客户加工产品,客户提供原材料, 问
您好 借:原材料 贷:营业外收入 答
老师你好,我们之前没有账,新建账,我们银行存款现金 问
您好,这种情况,负债没有数据,只能把差额放到所有者权益里面 答
老师,客户那边要开票,总金额不能动,数量和单价其中 问
您好,还是数量固定合适 答
封管安装可以开技术服务发票吗?合同写的是在作业 问
您好,这种是开生产生活服务*服务费,可以开这个 答


老师,A公司小规模是建筑行业的设计服务,A接到甲业务100万,业务全部分包出去,分包给B(20万),C(30万),D(45万),5万是我们A收的管理费,按季申报提时候A收入确认多少?100万?还是100-20-30-45=5万?
答: 按季申报提时候A收入确认100万
建筑行业分公司向总公司交管理费合并报表时的抵消分录
答: 你好,报表合并,不用做抵销分录,你做报表抵销就可以了。把两边的科目对冲就合并到一个报表了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我是建筑行业,张三用我们的资质承揽的工程,该工地成本已报够,俺把管理费扣除之后还该给张三2万块钱,这2万块钱,他打个领款条我通过公户能把这2万块钱汇给他吗?
答: 可以的,可以这么做的






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vicky 追问
2023-01-10 11:06
文文老师 解答
2023-01-10 11:08
vicky 追问
2023-01-10 12:18
文文老师 解答
2023-01-10 12:23