送心意

朴老师

职称会计师

2022-12-29 10:59

同学你好
对的
附在后面就可以

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相关问题讨论
同学你好 对的 附在后面就可以
2022-12-29 10:59:00
你好!冲回11月的入账凭证,在12月按开票金额入账到12月份。
2023-12-12 13:20:05
12月份借应收账款贷预收账款,或者主营业务收入应交税费 最好做收入 你的所得税和增值税销售额不一致税务局会问起来
2022-01-22 15:45:35
你好,等你的发票来了以后冲销应付账款就可以
2023-12-13 13:37:42
11 月份,根据权责发生制,应确认收入: 借:应收账款(按每人收费金额 × 报到人数) 贷:主营业务收入(1280× 报到人数) 例如,如果 11 月份有 50 人报到,那么应收账款金额为元。 分录为: 借:应收账款 64000 贷:主营业务收入 64000 12 月份,当款项实际到账时: 借:银行存款(或现金等) 贷:应收账款(收到的金额与之前确认的应收账款金额一致) 继续以上例,12 月份收到 64000 元时: 借:银行存款 64000 贷:应收账款 64000
2024-12-02 14:08:51
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