有一张10万的专用增值税费用发票,这个月只想要5万,可以做:借 预付账款 10万贷 库存现金 10万借 管理费用 5万 应收税金增值税进项 0.85万贷 预付账款 5.85万。然后下个月再做一次借 管理费用 3.55万, 应收税金增值税进项 0.60万贷 预付账款 4.15万。这样可以吗?
我望山明。
于2017-07-13 15:23 发布 700次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

可以的
2017-07-13 15:24:24

你好,你的调账是正确的,这样做就可以了。
2017-11-04 15:34:26

您好,是的,如果想要在4月份做费用,可以先预提费用
4月份
借:管理费用
贷:预提费用
同时
借:预付账款
贷:库存现金
5月份来票
借:预提费用
贷:预付账款
但是实务中,如果不是年底的话,一般不先预提,在来票时再做进费用
2020-06-14 16:21:13

你好 你用现金交的 用现付 借方预付账款贷方现金
2019-02-11 09:34:18

你好,没问题的,分录很正确。
2019-05-13 09:59:29
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