[图片]老师我想请问一下a选项,为什么不计入成本 问
你好,同学,视同销售分配给股东的货物计算缴纳的增值税计入应交税费-应交增值税。 答
利润表里的管理费用和余额表里的管理费用合计 不 问
说明你的管理费用从贷方做了调账,应该从借方红冲 答
老师这个怎么输入谢谢 问
您好,下图是我输入的,英文下(1%2Bi)再,shift%2B上面6,最后输入n 答
我还想问一下,我们公司是有实收资本的,但是写0元转 问
您好,股权转让的话,比如说账上亏损的,您就可以零元转让。 答
.汇创公司于2022年12月1日从工商银行借入400000 问
借入贷款 借:银行存款400000,贷:短期借款 400000 计提利息 借:财务费用-利息 2000 贷:应付利息2000 还本付息 借:短期借款 400000 应付利息 12000 贷:银行存款 412000 答
老师,如果我4月加油500元,5月的时候才收到发票,那我做账的时候是借:预付账款,库存现金,然后我5月做账借:管理费用,贷:预付账款,那这样不就体现不出来4月的费用了,明明这个事情是在4月发生的呀,4月利润不就变多了
答: 您好,是的,如果想要在4月份做费用,可以先预提费用 4月份 借:管理费用 贷:预提费用 同时 借:预付账款 贷:库存现金 5月份来票 借:预提费用 贷:预付账款 但是实务中,如果不是年底的话,一般不先预提,在来票时再做进费用
9月用库存现金预付了一笔服务费。错误记账为【借:管理费用—开办费 贷库存现金】10月才收到发票,可以调账【借:预付账款 贷:管理费用—开办费借:管理费用—开办费 贷:预付账款】吗?10月有发票,还需要什么?9月的账需要什么吗?
答: 你好,你的调账是正确的,这样做就可以了。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
因为房租有无票我都放进了待摊费用 (支付时) 借:待摊费用-房租 贷:库存现金 (摊销时) 借:管理费用 贷:待摊费用 刚刚你说无票的先进预付账款,我的意思是我把无票的现在放预付,有票的就在待摊行不
答: 你好,这样操作是比较合理的
老师,这种单据是否这样做账:借:应付账款-中石化(没有设置预付账款)2000 贷:库存现金 2000以后拿到消费的加油票时,再冲减应付账款:借:管理费用-加油费 贷:应付账款-中石化请问这样处理对吗?
月初假如预交1000元电费,分录;借:预付账款--电费1000,贷;库存现金1000,月底收到这个月电费的清单,假如用电500,分录借\';管理费用--电费500 贷;预付账款-电费500是这样吗?