9月用库存现金预付了一笔服务费。错误记账为【借:管理费用—开办费 贷库存现金】10月才收到发票,可以调账【借:预付账款 贷:管理费用—开办费借:管理费用—开办费 贷:预付账款】吗?10月有发票,还需要什么?9月的账需要什么吗?

清盏涂墨衣
于2017-11-04 15:32 发布 1063次浏览
- 送心意
陈静老师
职称: ,中级会计师
相关问题讨论
你好,你的调账是正确的,这样做就可以了。
2017-11-04 15:34:26
您好,10月调账,应该是
【借:预付账款 借:管理费用,负数】【借:管理费用 ,贷:预付账款 】
2017-11-07 23:59:07
可以,你做的会计处理是正确的。
2017-12-05 10:15:57
你好,付款做预付,取得发票做费用,不需要计提的
2017-11-07 11:10:58
可以直接把发票附在后面。
2017-06-13 10:01:03
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