老师,同一个法人注册了一个两人有限公司,再注册一 问
你好,如果两个都是公司,那么都是独立的法人资格,,公司收入不会合并计算纳税的 答
老师,我们今年汇算清缴纳税调增了85万,等5月31号要 问
您好,你可以晚点再汇算清缴,或先不交税,5月31收到发票再更正 答
老师好,我这样作工资社保对吗 问
你好,会计分录是对的 答
你好老师,股权变更具体流程应该怎么做 问
你好,股权变更就是这些肯定要去税务局先做股权转让的手续,然后再去工商局做手续 答
餐饮行业外卖收入所扣的各种费用如佣金,配送费,保 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答


以前年度的账少记了管理费用借:管理费用-保险费贷:预付账款-平安 (这笔漏记了)借:预付账款-平安贷:银行存款 (这笔记了)导致预付账款-平安 科目不平衡2020年11月发现了,应该怎么办?涉及到了管理费用
答: 同学你好 借,以前年度损益调 贷,预付账款 借,利润分配一未分配利润 贷,以前年度损益调整;
老师您好,11月支付12月费用 11月分录 借:预付账款 贷银行存款 12月分录 借管理费用 贷预付账款 可以吗
答: 可以的,可以这么做的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,发生一笔业务,记账为借:管理费用 贷:预付账款。没明白这是因为什么,但是实际已经从银行存款支付了这笔款,为什么不显示贷:银行存款
答: 你好看这笔分录应该是以前就先付货款了。
老师上月的会计凭证有一个分录写的是借管理费用贷银行存款,我应该正确的是借预付账款贷银行存款,上个月的已经报税完了,这个月要如何改过来呢
12月份缴纳的一年的房租,是不是应该12月份的做借:预付账款 贷:银行存款 再1月份开始做借:管理费用 贷:预付账款,还是从12月份就开始平摊做借:管理费用 贷:预付账款?
老师,您好,电费预付款时,借预付账款,贷银行存款,收票时,借:管理费用 贷:预付账款,现在余额是贷款负数,这什表示发票多了是吗,因为供电局常有赠送,赠送部份也开了发票,这个怎么账务处理
公司一次性付了一年的法务费,会计分录这样写对嘛?支付时:借:预付账款/待分摊费用 贷:银行存款分摊时:借:管理费用 贷:预付账款/待分摊费用









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夏花秋叶 追问
2020-11-12 14:17
立红老师 解答
2020-11-12 14:18
夏花秋叶 追问
2020-11-12 14:19
立红老师 解答
2020-11-12 14:21
夏花秋叶 追问
2020-11-12 14:40
立红老师 解答
2020-11-12 14:46