老师 中午好,请问下预提外加工费用的会计分录怎么 问
借委托加工物资代应付账款。 答
这个5题,最后那个为什么乘三个月,不是乘四个月吗?无 问
出租时计提的摊销会计入其他业务成本,不计入管理费用了 答
老师,2022年12月时候,我们公司收到一笔个人去税务 问
你好,劳务报酬预缴的时候,他的起征点是800汇算清缴的时候,合并到综合所得。 答
这一块在这个表里18行利息支出也需要填写吗 问
你好,这里面是不用填写的。 答
老师,请问一下,如图,我现在接手一家公司,对方给的科 问
您好,这个期初就不平了,我们录入的期初数据是他的科目余额表么,期初要先平了才入做凭证分录的。 答
一般纳税人,9月错误做账,3000元,收发票做账。【借:管理费用 贷:库存现金】10月调账【借:预付账款 贷:管理费用】【借:管理费用 贷:预付账款 】财务报表怎么办呢?年初是零。现在资产负债表【未分配利润】比利润表【净利润】高3000。
答: 您好,10月调账,应该是 【借:预付账款 借:管理费用,负数】【借:管理费用 ,贷:预付账款 】
9月用库存现金预付了一笔服务费。错误记账为【借:管理费用—开办费 贷库存现金】10月才收到发票,可以调账【借:预付账款 贷:管理费用—开办费借:管理费用—开办费 贷:预付账款】吗?10月有发票,还需要什么?9月的账需要什么吗?
答: 你好,你的调账是正确的,这样做就可以了。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
前几个月,交话费,发票是法人名字,不是公司名称,错误做账。【借:管理费用 706.93 贷:库存现金706.93】现在调整是【借:库存现金706.93 贷:管理费用706.93】吗?还做别的吗?财务报表(未分配利润期末减期初与净利润正好差了706.93)
答: 您好,现在调整是,借;管理费用,负数706.93,贷:库存现金,负数706.93。