- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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那肯定是账务处理错了。
计提时
借:生产成本——直接人工
贷:应付职工薪酬——工资
结转成本时
借:库存商品
贷:生产成本——直接人工
贷:生产成本——直接材料
贷:生产成本——制造费用
2018-07-13 15:37:02

你好,请问具体问题是什么?
2017-06-13 09:20:36

学员您好,您做的这个分录是可以的
2020-08-04 09:25:31

你好,同学是什么原因需要冲减成本?
2021-04-11 07:53:47

你的计提工资和发放工资,是两个不同的收支过程,而且计提工资时,是把当期的待发工资提前结算,所以用借生产成本贷应付职工薪酬,而发工资时,是在实际发放工资时,所以用借应付职工薪酬,贷银行存款。最后,流程结束时,你把工资结算完,应付职工薪酬和生产成本也相应结算完毕了。
2023-03-13 15:51:17
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