送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-07-13 11:23

七月份怎么做?六月份也不用计提税金了吧?

pepper 追问

2017-07-13 11:29

那抵扣的税控设备款,分录怎么做?几月份做?

袁老师 解答

2017-07-13 11:00

不用做,7月份做吧        

袁老师 解答

2017-07-13 11:28

税金是借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费,做的

袁老师 解答

2017-07-13 11:39

借:管理费用贷:现金,借:应交税费贷:主营业务收入6月做

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相关问题讨论
借应交税费――应交增值税-销项税额 贷应交税费(进项税额)贷应交税费(减免税额 )贷应交税费――应交增值税――未交增值税
2018-08-30 14:56:49
不用做,7月份做吧        
2017-07-13 11:00:18
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2017-01-19 16:26:22
你好,同学直接减免增值税,按照购买金额,不是按照进项税额
2020-11-15 13:25:24
您好,借应交税费——应交增值税(减免税款)正数借管理费用负数
2019-06-03 09:47:10
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