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邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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税控盘480抵扣:借:管理费用---*** 应交增值税---进项 贷:银行存款或者现金
2018-03-12 08:08:21

期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 13000-7000-820
2017-05-11 12:29:58

借:应交税费--未交增值税 贷:银行存款
2018-02-08 16:49:10

借应交税费――应交增值税-销项税额 贷应交税费(进项税额)贷应交税费(减免税额 )贷应交税费――应交增值税――未交增值税
2018-08-30 14:56:49

您好,分录为
借:管理费用--办公费 280
贷:银行存款等 280
申报的话,由于当前不准备抵减增值税,可以先不填写申报表的。或者填写的话,在附表四和减免税申报表的本期实际抵减项目填写0.
2020-07-08 13:27:16
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