要是这个分录,借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——XX老板月底结转是不影响利润的 ,但是费用类分录的贷方是其他应付款,月底结转了,影响了利润,利润为负,申报时有没有啥影响

星空无雨
于2017-07-12 11:29 发布 1747次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-07-12 11:30
这个还要计提工资的,借:管理费用--工资贷:应付职工薪酬--工资
相关问题讨论
你好!记入应付职工薪酬科目
2022-04-02 12:19:10
你好 不支付了 借其他应付款贷营业外收入核算的 。 你这个应付职工薪酬 怎么还有其他应付款 你具体描述下具体业务
2020-07-14 15:33:39
您好
计提职工薪酬 的社保费 是只有单位承担部分
个人承担部分包含在工资里面计提 发放工资的时候扣减
2020-06-23 21:22:15
您好
单位承担就用应付职工薪酬核算 员工自己承担就用其他应付款核算
2020-06-17 12:31:59
单位部分的社保和公积金,是通过应付职工薪酬核算的
2020-04-23 08:59:05
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