小规模企业,前期无票支出做的其他应收款,现在票回了,但是是一起开的票,金额很大,本月第一次开出发票,确认收入,同时要结转成本,应该如何做分录,发票如何拆分
娟子
于2017-07-10 16:24 发布 606次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-07-10 16:41
谁能帮帮忙,急
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谁能帮帮忙,急
2017-07-10 16:41:40

您好!你如果6月开票,就6月确认收入
2020-01-13 14:42:32

你好; 你实际发生了 成本了。 你做了收入; 你不做成本; 会 无法配比的;
2022-11-29 16:42:08

你好,先把借应交税费-个税
贷其他应收款冲红
借工程施工
贷应交税费-个税
2021-03-11 08:18:02

可以通过往来账入手查出来,如果真的有未确认的收入放到往来科目的话。
2019-10-29 14:38:18
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袁老师 解答
2017-07-13 11:48