小规模企业,前期无票支出做的其他应收款,现在票回了,但是是一起开的票,金额很大,本月第一次开出发票,确认收入,同时要结转成本,应该如何做分录,发票如何拆分
娟子
于2017-07-10 16:24 发布 615次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-07-10 16:41
谁能帮帮忙,急
相关问题讨论

谁能帮帮忙,急
2017-07-10 16:41:40

您好!你如果6月开票,就6月确认收入
2020-01-13 14:42:32

你好; 你实际发生了 成本了。 你做了收入; 你不做成本; 会 无法配比的;
2022-11-29 16:42:08

你好,先把借应交税费-个税
贷其他应收款冲红
借工程施工
贷应交税费-个税
2021-03-11 08:18:02

你好,同学。
你这开了票,你就要交税,不交税是不可以的。除非可享受相关免税优惠。
收款时
借 银行存款
贷 其他应付款或预收账款
上交
借 其他应付款
贷 银行存款
另外你自己的收入最后 要转收入
借 预收账款
贷 收入
2020-07-21 10:28:23
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
袁老师 解答
2017-07-13 11:48