老师,这题:之前业务租赁出去的时候是放进预收账款的,然后现在确认收入了,之前的分录做的是-借:银行存款 25000 贷:预收账款 15000 其他应收款 10000 这里确认收入下面说需在押金里面扣掉1000元作为赔偿款,为什么不用在借方借其他应付款将这个1000元表示出来呢

熊梦婷
于2019-06-12 13:56 发布 1585次浏览



- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2019-06-12 14:06
应该借:其他应付款1000 贷:营业外收入1000
相关问题讨论
你好,同学。
你这开了票,你就要交税,不交税是不可以的。除非可享受相关免税优惠。
收款时
借 银行存款
贷 其他应付款或预收账款
上交
借 其他应付款
贷 银行存款
另外你自己的收入最后 要转收入
借 预收账款
贷 收入
2020-07-21 10:28:23
应该借:其他应付款1000 贷:营业外收入1000
2019-06-12 14:06:53
可以通过往来账入手查出来,如果真的有未确认的收入放到往来科目的话。
2019-10-29 14:38:18
不是,同学,对于同一个单位或者个人,其他应收和其他应付可以都用。
2023-10-29 13:47:45
你好,不可以的,这个违约金如果合同发生了需要开发票的。
2022-08-23 10:01:24
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