公司是小规模建筑企业,预收款截止到今天预收了1000万,挂其他应收款——法人,挂了九百多万。问1::发票暂时还没有开,所以没要确认收入。我能先冲其他应收款-法人这个科目吗?2:要如何才能把其他应收款——法人这个科目冲掉?3、如果发票开了,确认收入了,3个税点的税是不是一定要交,有没有什么办法能少交?
拾壹
于2017-07-06 10:06 发布 903次浏览
- 送心意
伍老师
职称: 税务师
相关问题讨论

如果发票开了,确认收入了,3个税点的税是一定要交的
2017-07-06 10:21:32

你好,同学。
你这开了票,你就要交税,不交税是不可以的。除非可享受相关免税优惠。
收款时
借 银行存款
贷 其他应付款或预收账款
上交
借 其他应付款
贷 银行存款
另外你自己的收入最后 要转收入
借 预收账款
贷 收入
2020-07-21 10:28:23

应该借:其他应付款1000 贷:营业外收入1000
2019-06-12 14:06:53

可以通过往来账入手查出来,如果真的有未确认的收入放到往来科目的话。
2019-10-29 14:38:18

谁能帮帮忙,急
2017-07-10 16:41:40
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