老师您好 公司在外边找的个体做超声设备日常维修 问
同学,你好 劳务*维修保养 是可以的 答
老师:请问一下,我公司和A公司签了固定资产租赁合同 问
直接开发票转让就行了哈 答
车间厂长的年终奖3万计入什么科目呢?? 问
车间厂长的年终奖3万计入 制造费用 答
发票额度不够,需要增加,比如想增加三个月的额度,需 问
只能每月增加,不能一次性增加3个月的 答
您好,老师,我们是母子公司的关系,母公司100%控股子 问
你好,这个是借款吗?是的话,需要约定利息,利息需要交增值税附加税、所得税。如果没有利息,需要视同销售缴增值税附加税 实际经营中你们有销售嘛,可以出一个销售,然后。支付预付款,后期业务取消、退回。 答

为什么生产渠道的营运资金要加其他应收减去应付职工薪酬和其他应付
答: 同学你好 因为i这个不含工资
借:应付职工薪酬贷:其他应收款这个会计科目啥意思呢?是表示用其他应收款抵扣应付职工薪酬,还是用其他应付职工薪酬抵扣其他应收款?
答: 你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,您好!我想请教一个问题,我们公司缴纳社保做账是这样的:计提时: 借:费用类 贷:应付职工薪酬支付时: 借:其他应收-个人缴纳部分 应付职工薪酬-公司缴纳部分 贷:其他应付款-个人部分 - 公司缴纳部分 借:其他应付款 贷:银行存款但是前期因为把个人缴纳部分计入了应付职工薪酬,导致应付职工薪酬老是有余额,现在想调整过来,需要怎么做账处理呀?
答: 你好,借应付职工薪酬 贷费用类

