送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-11-30 10:56

你好,(1)以银行存款支付某媒体赞助费4000元。
借:营业外支出,贷:银行存款
 (2)以现金支付职工福利费1000元 
借:应付职工薪酬—福利费,贷:库存现金
(3)一笔无法支付的应付账款6000元。经批准转销。
借:应付账款,贷:营业外收入
 (4)摊销应由本月负担的财产保险费2000元
借:管理费用,贷:长期待摊费用
 (5)预提应由本月负担的短期借款利息400元 
借:财务费用,贷:应付利息 
(6)报销职工小王旅费3000元,转小王公务卡。
借:管理费用,贷:银行存款
 (7)计算应缴纳所得税14785.32元,

借:所得税费用 ,贷:应交税费—企业所得税
结转各损益账户的本 期发生额于“本年利润”账户
借:营业外收入,本年利润,贷:营业外支出,管理费用,财务费用,所得税费用


按净利润的10%计提法定盈余公积 金、按20%分配利润
借:利润分配—提取的法定盈余公积,贷:盈余公积—法定盈余公积
借:利润分配—应付股利 ,   贷:应付股利      
借:应付股利  ,  贷:银行存款
结转利润分配二级账

借:利润分配—未分配利润,贷:利润分配—提取的法定盈余公积,利润分配—应付股利

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你好,(1)以银行存款支付某媒体赞助费4000元。 借:营业外支出,贷:银行存款  (2)以现金支付职工福利费1000元  借:应付职工薪酬—福利费,贷:库存现金 (3)一笔无法支付的应付账款6000元。经批准转销。 借:应付账款,贷:营业外收入  (4)摊销应由本月负担的财产保险费2000元 借:管理费用,贷:长期待摊费用  (5)预提应由本月负担的短期借款利息400元  借:财务费用,贷:应付利息  (6)报销职工小王旅费3000元,转小王公务卡。 借:管理费用,贷:银行存款  (7)计算应缴纳所得税14785.32元, 借:所得税费用 ,贷:应交税费—企业所得税 结转各损益账户的本 期发生额于“本年利润”账户 借:营业外收入,本年利润,贷:营业外支出,管理费用,财务费用,所得税费用 按净利润的10%计提法定盈余公积 金、按20%分配利润 借:利润分配—提取的法定盈余公积,贷:盈余公积—法定盈余公积 借:利润分配—应付股利 ,   贷:应付股利       借:应付股利  ,  贷:银行存款 结转利润分配二级账 借:利润分配—未分配利润,贷:利润分配—提取的法定盈余公积,利润分配—应付股利
2022-11-30 10:56:23
预算会计是收付实现制,缴纳金额直接计入事业支出 借:事业支出 贷:资金结存
2019-07-23 17:00:38
1.借营业外支出4000 贷银行存款 2.借管理费用-福利费1000 贷应付职工薪酬1000 借应付职工薪酬1000 贷库存现金 3.借应付账款6000 贷营业外收入6000 4.借管理费用2000 贷预付账款等 5.借财务费用400 贷应付利息 6.、借管理费用3000 贷银行存款等 7.借所得税费用14785.32 贷应交税费 8.借营业外收入6000 本年利润(差额)贷营业外支出4000管理费用6000 财务费用40 所得税费用14785.32 9.借本年利润30000 贷利润分配-未分配利润30000 10.借利润分配-提取法定盈余公积3000 -分配现金股利6000 贷盈余公积3000 应付股利6000 11.借利润分配-未分配利润9000 贷利润分配-提取法定盈余公积3000 -分配现金股利6000
2022-05-03 10:53:35
对的,是的,必须通过应付职工薪酬。
2023-01-15 13:57:06
您好,这个没有其他了吧
2023-05-18 11:25:20
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