我自己更正过来之前汇算补缴企业所得税是6722.27 问
放弃退税还是按照6722.27来计提 答
想咨询下,个人所得税(工资)年初余额不对,与1月扣款金 问
同学,你好 个人所得税(工资)年初余额不对,那就在本年调整。 如果是少扣了,就在这个月发工资的时候,多计提个税 答
如果公司注销的话,会计凭证还要保存吗? 问
同学,你好 要保留的 答
公司缺票要在5月左右有票必须开进来,那查账个体户 问
查账个体户是在你做汇算的时候必须开进来 答
老师,我们老板用银行卡交电费有优惠,卡积分冲减电 问
你好这个23入营业外收入核算 答

老师好,我们公司的老会计把社保费个人应承担的部分不计入其他应收款或者其他应付款,而计入管理费用贷方,这样的处理是不是不合理呢?
答: 计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
请问一下大家,前年的社保凭证做错了,错误凭证是:借:其他应收款-社保 6625.26贷:银行存款 6625.26本来应该做:借 管理费用-社保4754.04其他应付款-社保(个人部分)1871.22贷:银行存款 6625.26求问一下今年应该怎么更正!
答: 那就是借,管理费用-社保4754.04 其他应付款-社保(个人部分)1871.22 贷:其他应收款-社保 6625.26
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
去年一笔分录:借其他应收款-5470贷其他应付款-5470其中,其他应付款5470已经在当月支付今年发现错误,该比应收款实为管理费用该如何做账?
答: 你上面的分录金额是5470是吧,不是负数









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@ 追问
2017-07-05 16:10
宋生老师 解答
2017-07-05 16:12
@ 追问
2017-07-05 16:39
宋生老师 解答
2017-07-05 16:42