董孝彬老师,评分标准和预计完成结果,这个应该写啥 问
借:利润分配-未分配利润 增值税-进项 贷:预付账款 答
老师,请问我们有个员工因为工伤在1月已经离职了,但 问
您好,可以的,这个没有问题的 答
老师好,做账的时候,我在做etc分录,我们的etc是票根 问
借成本费用 应交税费交增值税进项 贷银行存款 然后没有发票的借预付账款 贷银行存款 答
普通发票,账号填写有横杠影响嘛?红冲后重新开可以 问
可以那样写,不需要红冲 答
因自行补充或更正、风控核查、稽查查补等调整202 问
你好,是的,最早是26.年元旦生效的 答

老师,我们单位3月交电费,取得专票是;按用电量开的,开具的电费是8700元,税1300元,总额10000元,下面备注优惠500元,我们实付款9500元,怎么做分录
答: 你这个发票不是按优惠之后开的吗, 那这个原则是需要对方开红字才对,不开就按发票做,剩下不需要付款借其他应付款 贷营业外收入,
老师您好,电费20000元,我司实际银行付款电费19800元,供电公司开发票20000元。200元是积分转电费,是供电公司给的优惠. 做账:借 管理费用-电费 17699.12 进项税额2300.88 贷 银行存款 19800 营业外收入 200这个200元积分转电费 做了营业外收入,那么这个200元营业外收入 要交增值税么?
答: 可以的,不需要交增值税,需要交所得税。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,像行政单位会计,原预存3000元电费当时未能开发票,收据入账计入其他应收款-电费,后每月开来电费发票冲其他应收款-电费,这月原预存余额余下200元,这月开来电费发票500元,原预存电费不足应补交300元电费,但电业局余额比我们多100元,实际补交这月电费200元。请问老师这样怎么做账?
答: 同学你好,财务会计借业务活动费用500贷其他应收款200 银行存款等200 其他收入100




粤公网安备 44030502000945号



鱼 追问
2026-02-06 17:14
暖暖老师 解答
2026-02-06 17:18