送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2022-11-08 18:13

1借固定资产103000
应交税费应交增值税进项税额16000
贷应付账款119000

暖暖老师 解答

2022-11-08 18:13

第一个错了
借在建工程103000
应交税费应交增值税进项税额16000
贷应付账款119000

暖暖老师 解答

2022-11-08 18:14

2借在建工程3000
贷银行存款3000

借固定资产106000
贷在建工程106000

暖暖老师 解答

2022-11-08 18:14

32017年应计提的折旧为
(106000-6000)/10=10000
借销售费用10000
贷累计折旧10000

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相关问题讨论
你好,对方多开增值税专用发票,退回对方按正确金额开具发票过来入账就是了 
2023-03-30 11:04:59
借方就是进项税呀
2022-12-30 10:46:02
你好,一般纳税人购入的可以抵扣应交税费,它是负债类的科目,允许抵扣的就是减少了你的缴纳的增值税。他在借
2023-01-06 09:31:41
您好,这个的话是属于应交税费-应交增值税(进项税额
2023-12-08 14:25:38
好,不用的,直接价税合计做账就可以的,小规模这个抵扣不了。
2022-03-01 10:57:21
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