老师,发票未到,上一个会计把所有的费用都做账了,我10月收到发票,只有一张发票。7-10月的所有数据,我应该怎么做凭证喃?7-9月费用共10000,10月5000没有计入费用,做的是其他应收款-个人

淡淡的咖啡豆
于2022-11-08 15:18 发布 986次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-11-08 15:19
你好; 你的费用和你发票金额一致吗 ?
相关问题讨论
你好; 你的费用和你发票金额一致吗 ?
2022-11-08 15:19:24
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金
这个是完整的,你看下是少了那一步
2017-03-16 13:32:22
您好!您可以在这个月更改的。
先做红字冲减之前的,然后做正确的,都做到这个月。
2016-11-14 14:46:03
你好,这个一般是借应交税费,应交个人所得税。
2025-02-19 16:18:51
你好
借 其他应收款
贷财务费用 利息收入
2022-03-02 14:08:07
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