送心意

朴老师

职称会计师

2020-03-26 18:55

其他单位的个人欠你们的钱还是怎么样

朴老师 解答

2020-03-26 18:56

可以回复一下我吗?快要下班了亲

???? 追问

2020-03-26 19:10

是不是就没法这样冲其他应付款呢

朴老师 解答

2020-03-26 19:11

是的,你这个没法冲的

???? 追问

2020-03-26 19:15

只能是他从他单位现金取现给我对吧

朴老师 解答

2020-03-26 19:28

是的,给你开发票的话你们得有业务,,你少付款,然后他替你还

???? 追问

2020-03-26 20:28

这种方法就是 借 管理费用30000  贷 其他应收款 20000  银行存款 10000 对吗?

朴老师 解答

2020-03-27 00:44

对的,分录是这样做的

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相关问题讨论
其他单位的个人欠你们的钱还是怎么样
2020-03-26 18:55:08
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金 这个是完整的,你看下是少了那一步
2017-03-16 13:32:22
你好; 你的费用和你发票金额一致吗 ?    
2022-11-08 15:19:24
您好!您可以在这个月更改的。 先做红字冲减之前的,然后做正确的,都做到这个月。
2016-11-14 14:46:03
你好,这个肯定是要填写在明细科目里的
2022-02-27 15:01:47
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