老师,请问我账务系统里的“进项税额”与增值税申报表里的“进项税额”不相等,应该怎么进项处理啊?具体的我上传图片了,麻烦老师帮我看一下应该怎么处理,使两处的金额一致

小脾气
于2022-11-04 15:51 发布 1239次浏览


- 送心意
立峰老师
职称: 注册会计师,税务师
2022-11-04 15:53
同学你好
以系统为准,从一样的那一月开始,逐月排查
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增值税申报表的附表二里面填写。
2021-05-13 14:04:34
你。您好,填写在当期认证抵扣的进项税额里。
2022-05-06 13:59:03
您好
填写在附表二 进项税额转出下面对应的红字发票信息表栏次
2019-05-11 14:25:04
您好,那您在最近月份补充申报
2023-09-20 23:52:23
学员你好,看一下差额,是否有发票没认证,因为账务大于税务系统数据
2022-11-04 15:41:15
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