老师,请问我账务系统里的“进项税额”与增值税申报表里的“进项税额”不相等,应该怎么进项处理啊?具体的我上传图片了,麻烦老师帮我看一下应该怎么处理,使两处的金额一致

小脾气
于2022-11-04 15:51 发布 1185次浏览


- 送心意
立峰老师
职称: 注册会计师,税务师
2022-11-04 15:53
同学你好
以系统为准,从一样的那一月开始,逐月排查
相关问题讨论
你。您好,填写在当期认证抵扣的进项税额里。
2022-05-06 13:59:03
增值税申报表的附表二里面填写。
2021-05-13 14:04:34
您好
填写在附表二 进项税额转出下面对应的红字发票信息表栏次
2019-05-11 14:25:04
这个一般增值税栏次填写0 这个
2020-03-16 13:57:34
学员你好,看一下差额,是否有发票没认证,因为账务大于税务系统数据
2022-11-04 15:41:15
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号



小脾气 追问
2022-11-04 16:06
立峰老师 解答
2022-11-04 16:10
小脾气 追问
2022-11-04 16:15
立峰老师 解答
2022-11-04 16:17
立峰老师 解答
2022-11-04 16:17