送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2022-10-17 11:30

借成本费用  贷应交税费应交增值税进项税额转出

视频录制 追问

2022-10-17 11:34

原发票不用红冲是吗?那材料的单价不是没变?原发票就是材料单价开错了
蓝字发票的进项税额借:成本费用,货:应交增值税进项税额转出

东老师 解答

2022-10-17 11:36

原发票肯定是需要冲销的

上传图片  
相关问题讨论
你。您好,填写在当期认证抵扣的进项税额里。
2022-05-06 13:59:03
您好,那您在最近月份补充申报
2023-09-20 23:52:23
作废申报表之后可以进增值税发票综合服务平台撤销当期已经统计的增值税进项发票
2022-04-07 16:46:26
不对,月末进项税大于销项税时要结转,填增值税纳税申报表后,留抵额是要按照规定手动填入增值税纳税申报表内容。
2023-03-27 10:18:59
同学你好,进项大于销项,是按销项的金额,比如销项100,进项120 借,应交税费一应增一销项100 贷,应交税费一应增一进项100 没有抵完的20留在进项税额明细中,在下期的销项税额的中抵扣;
2022-01-03 17:02:26
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...