差旅费计算抵扣的进项税额是不是填在增值税申报表二中的8b和10栏,份数和税额填,金额需要填吗?我之前没填,填的话填啥?我只填了份数和税额,这样对吗

等风来
于2020-11-15 16:54 发布 3083次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-11-15 16:56
填写
总的合计-税额就是金额
相关问题讨论
你。您好,填写在当期认证抵扣的进项税额里。
2022-05-06 13:59:03
您好,那您在最近月份补充申报
2023-09-20 23:52:23
作废申报表之后可以进增值税发票综合服务平台撤销当期已经统计的增值税进项发票
2022-04-07 16:46:26
不对,月末进项税大于销项税时要结转,填增值税纳税申报表后,留抵额是要按照规定手动填入增值税纳税申报表内容。
2023-03-27 10:18:59
同学你好,进项大于销项,是按销项的金额,比如销项100,进项120
借,应交税费一应增一销项100
贷,应交税费一应增一进项100
没有抵完的20留在进项税额明细中,在下期的销项税额的中抵扣;
2022-01-03 17:02:26
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号



等风来 追问
2020-11-15 19:08
郭老师 解答
2020-11-15 19:09