老师,请问我账务系统里的“进项税额”与增值税申报表里的“进项税额”不相等,应该怎么进项处理啊?具体的我上传图片了,麻烦老师帮我看一下应该怎么处理,使两处的金额一致

小脾气
于2022-11-04 15:40 发布 1525次浏览


- 送心意
悠然老师01
职称: 高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
2022-11-04 15:41
学员你好,看一下差额,是否有发票没认证,因为账务大于税务系统数据
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你。您好,填写在当期认证抵扣的进项税额里。
2022-05-06 13:59:03
您好,那您在最近月份补充申报
2023-09-20 23:52:23
作废申报表之后可以进增值税发票综合服务平台撤销当期已经统计的增值税进项发票
2022-04-07 16:46:26
同学你好,进项大于销项,是按销项的金额,比如销项100,进项120
借,应交税费一应增一销项100
贷,应交税费一应增一进项100
没有抵完的20留在进项税额明细中,在下期的销项税额的中抵扣;
2022-01-03 17:02:26
不对,月末进项税大于销项税时要结转,填增值税纳税申报表后,留抵额是要按照规定手动填入增值税纳税申报表内容。
2023-03-27 10:18:59
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