老师,请问我账务系统里的“进项税额”与增值税申报表里的“进项税额”不相等,应该怎么进项处理啊?具体的我上传图片了,麻烦老师帮我看一下应该怎么处理,使两处的金额一致
小脾气
于2022-11-04 15:40 发布 1336次浏览


- 送心意
悠然老师01
职称: 高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
2022-11-04 15:41
学员你好,看一下差额,是否有发票没认证,因为账务大于税务系统数据
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增值税申报表的附表二里面填写。
2021-05-13 14:04:34

你。您好,填写在当期认证抵扣的进项税额里。
2022-05-06 13:59:03

您好
填写在附表二 进项税额转出下面对应的红字发票信息表栏次
2019-05-11 14:25:04

您好,那您在最近月份补充申报
2023-09-20 23:52:23

这个一般增值税栏次填写0 这个
2020-03-16 13:57:34
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