公司购买空调6000元,需要按月摊销还是一次性摊销? 问
可以直接计入费用的 答
老师你好,我公司账上预收账款贷方有几家单位合计 问
你给对方提供了货物或者服务吗?如果是的话,需要确认无票收入, 如果没有的话,需要有业务取消的证明不需要退回去的,转营业外收入 答
老师,能源技术行业,全年无收入,收到电子元件类似于 问
按配件用途直接入账,分录如下: 研发用:借 研发支出 — 费用化支出 / 资本化支出 贷 银行存款 / 应付账款 设备维修用:借 管理费用 — 修理费 / 制造费用 — 修理费 贷 银行存款 / 应付账款 备用小额:借 周转材料 — 低值易耗品 贷 银行存款 / 应付账款,领用时转管理费用 / 制造费用 大额符合固定资产条件:借 固定资产 — 电子配件 贷 银行存款 / 应付账款,后续计提折旧 答
是请问退原股东的注册资本,和分红这样处理对吗? 问
撤资的对 分红的不对 应该是 借利润分配未分配利润 贷应付股利 借应付股利贷银行存款贷应交税费个人所得税 答
企业所得税前三个季度都有预缴,第四季度利润总额 问
是的,那个需要汇算退税的 答

我们单位 计提工资是 借:费用 贷:应付工资 实际发放 是 借:应付工资 贷:其他应付款 社保 等 银行存款 扣社保 是 借:其他应付款 社保 贷:银行存款 ,我想问下 正规的做法 是怎样的
答: 你好,就是这个处理分录
用其他应付款发工资后。银行存款还其他应付款的附件如何列、比如计提工资20万,个人代发了15万,几个月后银行有钱了还个人10万。这种情况下的凭证附件该怎么处理。
答: 你好的个个人支付的银行回单,第二个你们单位公司支付给个人的银行回单。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
总部给交工资,那这9个人,分部也得正常计提工资,发放工资是吗?发放工资时,贷就不是银行存款,是其他应付款~总部是吗?
答: 是的 对的







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想飞 追问
2022-11-04 10:58
郭老师 解答
2022-11-04 10:58
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2022-11-04 11:01