请问老板把他原公司等业务(含债务债权)转移到他现 问
采购款 10000 元(已开票付款)货物入库:借:库存商品 / 原材料 8849.56应交税费 — 应交增值税(进项税额) 1150.44贷:银行存款 10000服务耗用:借:管理费用 / 销售费用 8849.56应交税费 — 应交增值税(进项税额) 1150.44贷:银行存款 10000 装修费 20000 元(已开票付款)借:长期待摊费用 — 装修费 17699.12应交税费 — 应交增值税(进项税额) 2300.88贷:银行存款 20000摊销时:借:管理费用 — 装修摊销贷:长期待摊费用 — 装修费 补充:需签订原公司、新公司、供应商三方协议,明确债务承接 答
老师,请上年在职职工工资总额怎样填? 问
同学你好 填写年度工资 答
老师,请教你一个问题,我们10月份的工资是11月份发 问
你好算不出来,应该是根据系统计算的为准,也就是个人所得税钥匙在下个月工资里扣除 答
公司从国外进口一批货由于汇率的关系 收到海关进 问
你好,按照我们实际支付金额%2B关税做成本核算,不用管差额 答
员工12月离职,12月发放11月工资,同时提前结算12月 问
您好,员工上月在原公司和新公司的工资都需申报,基本减除费用5000元/月只能由一家公司扣除(不可两家同时扣,以前可以,现在不行了,税务调整了),全年累计不超60000元,次年汇算多退少补;个税系统按企业如实申报的数据计算即正确;原公司在申报员工上月工资个税时,将其状态改为非正常并填写12号离职日期,后续若补发工资先改回正常,申报后再改非正常; 计提工资借管理费用等1000贷应付职工薪酬—工资1000,代扣个税借应付职工薪酬—工资30贷应交税费——应交个人所得税30,发放工资借应付职工薪酬—工资970贷银行存款970,缴纳个税借应交税费—应交个人所得税30贷银行存款30。 答

废旧物资增值税抵扣的问题,现在还能抵扣吗?
答: 废旧物资增值税抵扣的问题,现在还能抵扣吗?.
增值税是6点的一般纳税税人物业公司,抵扣时,购买物质是13点增值税发票可以抵扣吗
答: 你好,可以抵扣13%的进项
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
物流公司增值税抵扣问题
答: 我开了一家物流公司,是一般纳税人,开所有发票都是11的税。实际业务就是代理发货,比如我要给A和B公司发货,运费各为1万元。我以我公司的名义转给C公司发走用实际各用了5000元。A公司需要开具发票,B公司不需要,C公司给我开了A、B公司11的税,抵扣我给A公司开1万增值税发票的税以后,还有很多税需要缴纳。那如果我用C公司开的发B公司的货的增值税,可以抵扣我的其余税么。这样算不算偷税漏税?税局会查么?







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刘文坚老师 解答
2017-06-29 21:44