老师,单位承租一栋3层大楼,一层用作职工食堂,二、三层用作办公,那么每个月取得增值税专票上注明的进项,可以全额抵扣吗?还是说用职工食堂的部分需要做进项税额转出?

Dwinding
于2022-10-26 16:32 发布 2067次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-10-26 16:33
你好; 福利费 食堂这部分是不能抵扣的; ;要转出部分的
相关问题讨论
计入应交税费-待认证增值税
2023-02-28 11:32:09
你好; 福利费 食堂这部分是不能抵扣的; ;要转出部分的
2022-10-26 16:33:24
这个不需要认证,然后申报全额抵减增值税
2022-06-07 17:32:38
您好!直接记在管理费用就可以了。
2017-03-16 16:15:20
借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费- 未交增值税
2026-01-13 14:17:35
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2022-10-26 16:42
meizi老师 解答
2022-10-26 16:45