- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
相关问题讨论

您好,是按照票面金额的
2022-10-12 16:27:43

抵扣完了就是你们的,为什么还要还?啥意思
2020-03-16 13:23:55

你好!
借管理费用…工资(奖金)
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬
贷库存商品
贷应交税费…应交增值税(进项税额转出)
2022-03-03 18:21:49

不含税金额一定要与你的一模一样,还是可以有尾数差,总金额是868320 ,这样可以吗?
2016-04-27 22:09:44

你是对进项税额转出不理解么,这个要是不是专票做账是做借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷库存商品,这个现在不能抵扣就只能做借进项需要转费用下面去,职工薪酬需要通过应付职工薪酬这个就转应付职工薪酬下面去了
2019-06-20 16:05:25
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