老师,股东分红对应怎么做会计分录? 问
给股东分红 计提应付股利和个税 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 应交税费-个税 支付股利 借:应付利润 贷:银行存款 支付个税 借:应交税费-个税 贷:银行存款 答
老师,那营业外收入可以填入纳税调整减少额是吧? 问
这个营业外收入是什么业务的? 答
老师,一般纳税人收到银行退回手续费怎么做账(银行 问
借:财务费用(红字) 借:银行存款 答
业务招待费的扣除标准是销售(营业)收入 × 5‰吧,老 问
你好,他是按照营业收入的千分之五 发生额的60%的哪个小按照哪个来抵扣 答
咨询下,押金转房租 双方的会计处理分录。针对这 问
借:管理费用-房租 贷:其他应收款-押金 借:其他应付款-押金 贷:其他业务收入 不存在风险的,正常开票做账就行 答

跨年补交纳社保怎么写分录。12月份也没有计提,现在1月怎么写
答: 借;应付职工薪酬 贷银行存款 借;以前年度损益调整 贷;应付职工薪酬
老师好,补交社保,个人部分300 公司部分200 分录怎么写。 只要补交的计提这块 就行 谢谢
答: 你好,公司部分,借管理费用--社保费200,贷应付职工薪酬--社保费200,个人部分发工资代扣,借应付职工薪酬--工资,贷银行存款,其他应付款--个人社保费
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师你好,公司有位员工,是4月份入职的,当月未给缴纳社保,5月份的时候给他补交了4月份的,所以5月一共扣了两个月的社保。那在4月计提社保的时候,还要不要计提这位员工的,在5月缴纳社保时候的分录又该怎么写呢。
答: 你好这个需要计提,借管理费用,单位社保贷,应付职工薪酬,单位社保缴纳做。借应付职工薪酬,单位社保,其他应付款或者其他应收款,个人社保贷,银行。






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Ling 追问
2017-06-22 14:10
邹老师 解答
2017-06-22 14:11