送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2020-05-22 09:38

你好,公司部分,借管理费用--社保费200,贷应付职工薪酬--社保费200,个人部分发工资代扣,借应付职工薪酬--工资,贷银行存款,其他应付款--个人社保费

回忆 追问

2020-05-22 09:41

借 管理 公司部分 200  其他 300 贷 应付职工薪酬 500  借 应付职工薪酬 500 贷 银行500 借 现金 300 贷 其他应付款 个人部分 300 这样可以吗

庄老师 解答

2020-05-22 09:43

按我上面的分录,借 管理 公司部分 200 其他 300 贷 应付职工薪酬 500,工资和社保费不是同一明细的,

上传图片  
相关问题讨论
你好,公司部分,借管理费用--社保费200,贷应付职工薪酬--社保费200,个人部分发工资代扣,借应付职工薪酬--工资,贷银行存款,其他应付款--个人社保费
2020-05-22 09:38:47
借;应付职工薪酬 贷银行存款 借;以前年度损益调整 贷;应付职工薪酬
2017-06-22 13:59:38
你好同学,正常的话你是需要计提的,集体企业部分的话就是 借管理费用,企业社保 贷,应付职工薪酬,企业社保。
2022-04-12 09:55:53
老师:补交去年的医疗保险,要进行分录操作,并且根据《财务会计准则》的规定,补交的社保应当涉及到计提。补交的医疗保险,应当填制“工资及福利费分录表”,将其属于应付职工薪酬的某一类分录之中,计提个人所得税;同时进行总账处理,采用“应付职工薪酬”,“应缴社会保险费—其他”贷方,“现金”借方;其中,“应缴社会保险费—其他”,是专用科目,会计处理时,应把它单独编制出来。拓展知识:补交不仅包含了医疗保险,还有养老保险、失业保险等,补交的处理步骤都是一样的,但是分录不同。
2023-03-13 14:40:41
你好! 借:管理费用…社保费 其他应收款 贷:银行存款
2020-04-18 15:39:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...